|
|
|
|
2017 жылғы 1 шілдеге арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
|
|
|
|
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кезеңділігі
|
айлық
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
өлшем бірілігі:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
|
Атауы
|
Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет
|
Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет
|
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет
|
Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары
|
Тіркелген міндеттемелер
|
Төленбеген міндеттемелер
|
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
|
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %
|
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
|
төлемдер бойынша
|
міндеттемелер бойынша
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
I. КІРІСТЕР |
7 813 097,4 |
7 881 443,4 |
7 907 448,4 |
3 726 153,2 |
|
|
|
3 861 289,6 |
103,6 |
48,8 |
|
|
|
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ |
2 976 315,0 |
3 045 006,0 |
3 045 006,0 |
1 587 084,2 |
|
|
|
1 541 619,5 |
97,1 |
50,6 |
1 |
|
|
салықтық түсімдер |
2 976 315,0 |
3 045 006,0 |
3 045 006,0 |
1 587 084,2 |
|
|
|
1 541 619,5 |
97,1 |
50,6 |
|
|
|
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР |
17 002,4 |
18 102,4 |
18 102,4 |
10 251,0 |
|
|
|
10 996,7 |
107,3 |
60,7 |
2 |
|
|
салықтық емес түсiмдер |
17 002,4 |
18 102,4 |
18 102,4 |
10 251,0 |
|
|
|
10 996,7 |
107,3 |
60,7 |
|
|
|
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР |
22 709,0 |
21 264,0 |
21 264,0 |
11 745,0 |
|
|
|
191 600,4 |
1 631,3 |
901,1 |
3 |
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
22 709,0 |
21 264,0 |
21 264,0 |
11 745,0 |
|
|
|
191 600,4 |
1 631,3 |
901,1 |
|
|
|
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ |
4 797 071,0 |
4 797 071,0 |
4 823 076,0 |
2 117 073,0 |
|
|
|
2 117 073,0 |
100,0 |
43,9 |
4 |
|
|
Трансферттердің түсімдері |
4 797 071,0 |
4 797 071,0 |
4 823 076,0 |
2 117 073,0 |
|
|
|
2 117 073,0 |
100,0 |
43,9 |
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
7 813 097,4 |
7 966 742,1 |
7 992 747,1 |
3 811 451,9 |
5 577 220,4 |
4 768 727,4 |
957 452,5 |
3 811 274,9 |
100,0 |
47,7 |
01 |
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
437 868,0 |
443 468,0 |
443 468,0 |
170 664,3 |
262 240,0 |
200 599,2 |
29 967,2 |
170 632,0 |
100,0 |
38,5 |
02 |
|
|
Қорғаныс |
8 832,0 |
8 832,0 |
8 832,0 |
1 300,0 |
5 819,0 |
1 300,0 |
0,0 |
1 300,0 |
100,0 |
14,7 |
03 |
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
2 821,0 |
2 821,0 |
2 821,0 |
0,0 |
2 821,0 |
2 266,9 |
2 266,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
|
|
Бiлiм беру |
5 275 752,0 |
5 265 510,0 |
5 265 510,0 |
2 688 790,2 |
3 361 356,2 |
3 146 481,5 |
457 762,3 |
2 688 719,2 |
100,0 |
51,1 |
06 |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
656 703,0 |
559 449,0 |
585 454,0 |
229 930,0 |
343 523,0 |
233 957,9 |
4 097,0 |
229 861,0 |
100,0 |
39,3 |
07 |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
950 781,0 |
1 050 781,0 |
1 050 781,0 |
391 933,0 |
1 050 781,0 |
775 736,6 |
383 803,8 |
391 932,8 |
100,0 |
37,3 |
08 |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
249 519,0 |
249 519,0 |
249 519,0 |
124 361,1 |
195 465,5 |
128 745,4 |
4 386,2 |
124 359,3 |
100,0 |
49,8 |
10 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
82 730,0 |
82 730,0 |
82 730,0 |
38 722,5 |
65 342,0 |
64 015,6 |
25 294,4 |
38 721,2 |
100,0 |
46,8 |
11 |
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
13 758,0 |
13 758,0 |
13 758,0 |
4 815,0 |
9 047,0 |
6 470,1 |
1 656,2 |
4 813,8 |
100,0 |
35,0 |
12 |
|
|
Көлiк және коммуникация |
125 285,0 |
278 710,9 |
278 710,9 |
158 821,0 |
278 710,9 |
207 039,4 |
48 218,5 |
158 820,9 |
100,0 |
57,0 |
13 |
|
|
Басқалар |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
48,4 |
48,4 |
48,4 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
|
|
Трансферттер |
7 000,0 |
9 114,8 |
9 114,8 |
2 114,8 |
2 114,8 |
2 114,8 |
0,0 |
2 114,8 |
100,0 |
23,2 |
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
-28 315,1 |
-28 315,1 |
-28 315,1 |
10 211,0 |
|
|
|
-7 970,5 |
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
0,0 |
10 211,0 |
100,0 |
100,0 |
10 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
0,0 |
10 211,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ |
38 526,1 |
38 526,1 |
38 526,1 |
0,0 |
|
|
|
18 181,5 |
0,0 |
47,2 |
5 |
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
38 526,1 |
38 526,1 |
38 526,1 |
0,0 |
|
|
|
18 181,5 |
0,0 |
47,2 |
|
|
|
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
28 315,1 |
-56 983,6 |
-56 983,6 |
-95 509,7 |
|
|
|
57 985,3 |
|
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) |
-28 315,1 |
56 983,6 |
56 983,6 |
95 509,7 |
|
|
|
-57 985,3 |
|
|
|
|
|
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
|
|
|
10 211,0 |
100,0 |
100,0 |
7 |
|
|
Қарыздар түсімі |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
10 211,0 |
|
|
|
10 211,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ |
38 526,1 |
38 526,1 |
38 526,1 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
38 526,1 |
38 526,1 |
38 526,1 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ |
0,0 |
85 298,7 |
85 298,7 |
85 298,7 |
|
|
|
-68 196,3 |
|
|
|
|
|
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
85 298,7 |
|
|
|
|
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
153 495,0 |
|
|