Іздеу
Версия для слабовидящих
Кері байланыс

2017 жылғы 1 қарашаға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мангистауский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 6 867 417,5 6 910 280,5 5 201 886,7 4 783 934,7 92,0 69,2
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 543 476,0 5 519 221,0 5 519 221,0 3 979 426,7 3 532 907,2 88,8 64,0
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 5 519 221,0 5 519 221,0 3 979 426,7 3 532 907,2 88,8 64,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 9 375,5 47 416,5 47 416,5 22 404,0 48 427,9 216,2 102,1
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 47 416,5 47 416,5 22 404,0 48 427,9 216,2 102,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 18 751,0 20 551,0 20 551,0 16 144,0 17 277,9 107,0 84,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 20 551,0 20 551,0 16 144,0 17 277,9 107,0 84,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 280 229,0 1 323 092,0 1 183 912,0 1 185 321,7 100,1 89,6
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 280 229,0 1 323 092,0 1 183 912,0 1 185 321,7 100,1 89,6
II. ШЫҒЫНДАР 7 048 865,5 6 910 855,2 6 936 519,2 5 217 465,4 6 498 997,1 5 795 412,3 962 390,8 4 833 021,5 92,6 69,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 580 241,0 580 241,0 440 471,0 536 621,0 458 756,3 39 140,6 419 615,7 95,3 72,3
02 Қорғаныс 12 883,0 12 883,0 12 883,0 9 183,0 11 831,0 9 338,9 2 190,0 7 148,9 77,8 55,5
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 8 474,0 8 474,0 6 011,0 7 620,0 6 592,4 618,9 5 973,5 99,4 70,5
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 675 813,0 3 677 934,0 2 939 584,8 3 327 749,2 3 048 857,9 313 720,2 2 735 137,7 93,0 74,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 430 183,0 455 847,0 263 705,9 436 510,6 275 534,8 14 445,3 261 089,6 99,0 57,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 199 276,0 1 231 119,0 1 231 119,0 976 399,1 1 231 119,0 1 189 157,0 350 286,5 838 870,5 85,9 68,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 332 908,0 331 823,0 331 823,0 262 721,0 321 504,0 261 016,8 10 154,9 250 861,9 95,5 75,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 132 978,6 132 978,6 97 726,8 123 595,0 116 468,3 19 091,6 97 376,7 99,6 73,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 13 064,0 13 064,0 10 303,0 11 643,0 10 737,0 715,5 10 021,4 97,3 76,7
12 Көлiк және коммуникация 652 961,0 465 261,0 465 261,0 198 938,0 465 261,0 406 459,5 211 892,9 194 566,6 97,8 41,8
13 Басқалар 20 586,0 20 707,0 18 586,0 9 151,7 17 273,2 9 223,3 134,4 9 088,9 99,3 48,9
14 Борышқа қызмет көрсету 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 000,0 8 270,1 8 270,1 3 270,1 8 270,1 3 270,1 0,0 3 270,1 100,0 39,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 1 208,5 30 632,0 5 665,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 24 966,3 0,0 84,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 24 966,3 0,0 84,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 0,0 25 000,0 100,0 100,0
13 Басқалар 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 0,0 25 000,0 100,0 100,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -69 646,2 -52 447,2 -71 210,7 -79 752,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 69 646,2 52 447,2 71 210,7 79 752,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫқТАРЫ 0,0 68 437,7 51 238,7 40 578,7 49 120,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 2 118,7