Іздеу
Версия для слабовидящих
Кері байланыс

2018 жылғы 1 маусымға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 маусымға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 429 264,9 6 429 264,9 6 451 182,9 2 770 292,0 2 751 120,7 99,3 42,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 959 266,0 4 959 266,0 4 959 266,0 2 141 171,0 2 125 974,7 99,3 42,9
1 Салықтық түсімдер 4 959 266,0 4 959 266,0 4 959 266,0 2 141 171,0 2 125 974,7 99,3 42,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 15 937,9 15 937,9 15 937,9 6 387,0 13 698,1 214,5 85,9
2 Салықтық емес түсiмдер 15 937,9 15 937,9 15 937,9 6 387,0 13 698,1 214,5 85,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 106 493,0 106 493,0 106 493,0 44 368,0 36 957,9 83,3 34,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 106 493,0 106 493,0 106 493,0 44 368,0 36 957,9 83,3 34,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 347 568,0 1 347 568,0 1 369 486,0 578 366,0 574 490,0 99,3 41,9
4 Трансферттердің түсімдері 1 347 568,0 1 347 568,0 1 369 486,0 578 366,0 574 490,0 99,3 41,9
II. ШЫҒЫНДАР 6 429 264,9 6 429 264,9 6 451 325,9 2 770 435,0 4 119 577,0 3 459 049,6 971 366,5 2 487 683,1 89,8 38,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 746,0 386 746,0 386 746,0 200 876,0 284 866,0 200 614,9 28 662,8 171 952,1 85,6 44,5
02 Қорғаныс 9 333,0 9 333,0 9 333,0 3 455,0 5 119,0 3 525,7 511,4 3 014,3 87,2 32,3
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 470 502,0 3 470 502,0 3 470 502,0 1 360 350,0 2 239 680,0 1 903 661,3 589 724,6 1 313 936,6 96,6 37,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 252 178,0 252 178,0 274 096,0 114 102,0 116 631,0 106 521,4 1 063,9 105 457,5 92,4 38,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 647 381,0 647 381,0 647 381,0 352 595,0 647 381,0 549 662,4 336 823,2 212 839,1 60,4 32,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 209 170,0 209 170,0 209 170,0 103 199,0 168 356,0 103 484,1 12 470,8 91 013,3 88,2 43,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 567,0 76 567,0 76 567,0 37 433,0 42 169,0 33 962,5 1 975,3 31 987,2 85,5 41,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 15 146,0 15 146,0 15 146,0 7 950,0 9 871,0 5 642,4 134,4 5 508,0 69,3 36,4
12 Көлiк және коммуникация 53 729,0 53 729,0 53 729,0 35 000,0 50 029,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 157,9 157,9 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 1 289 855,0 1 289 855,0 1 289 998,0 551 975,0 551 975,0 551 974,9 0,0 551 974,9 100,0 42,8
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 26 240,0 26 240,0 26 240,0 36 420,0 31 344,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 075,0 0,0 36 075,0 99,1 99,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 075,0 0,0 36 075,0 99,1 99,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 4 730,6 0,0 46,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 4 730,6 0,0 46,5
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -26 240,0 -26 240,0 -26 383,0 -36 563,0 232 093,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 26 240,0 26 240,0 26 383,0 36 563,0 -232 093,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 36 420,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 143,0 143,0 -268 513,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 33 052,6
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 301 565,8